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內(nèi)蒙古國資委聯(lián)合三部門印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)屬企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法》
2025-12-19    來源:內(nèi)蒙古國資委 下載收藏 語音播報
為貫徹落實黨中央、國務院以及自治區(qū)黨委、政府關于深化國有資本和國有企業(yè)審計監(jiān)督工作部署,加強內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)屬企業(yè)內(nèi)部審計工作,近日,內(nèi)蒙古國資委聯(lián)合審計廳、黨委宣傳部、財政廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)屬企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。

《辦法》共10章47條,包含內(nèi)部審計工作領導機制建設、機構及人員隊伍管理、機構職責和權限、工作程序、信息化建設、整改和結果運用、監(jiān)管部門與審計機關協(xié)同監(jiān)督等方面內(nèi)容,具體提出了以下幾方面重點要求:一是建立健全黨委、董事會直接領導下的內(nèi)部審計工作領導體制,企業(yè)須規(guī)范設立董事會審計委員會,明確其對內(nèi)部審計工作的指導職責。二是充分保障內(nèi)部審計工作的獨立、公正、權威,提出“機構獨立”“人員獨立”“考核獨立”“經(jīng)費獨立”的“四獨立”管理模式,明確內(nèi)部審計機構的職責、權限 ……


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