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河北省內部審計規(guī)定(2023年修正)
國資政策文件 2023-10-07 下載收藏 語音播報
(2008年12月30日河北省人民政府令〔2008〕第17號公布根據(jù)2023年10月7日河北省人民政府令〔2023〕第7號修正)

第一章總則

第一條為了健全內部審計制度,規(guī)范內部審計行為,提升內部審計工作質量,充分發(fā)揮內部審計作用,增強審計監(jiān)督合力,根據(jù)《中華人民共和國審計法》《中華人民共和國審計法實施條例》等有關法律、行政法規(guī),結合本省實際,制定本規(guī)定。

第二條依法屬于本省審計機關審計監(jiān)督對象的國家機關、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)等單位(以下統(tǒng)稱單位)的內部審計工作,以及審計機關對單位內部審計工作的指導和監(jiān)督,適用本規(guī)定。

本規(guī)定所稱內部審計,是指單位內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構對本單位以及所屬單位(以下統(tǒng)稱審計監(jiān)督對象)財政財務收支、經(jīng)濟活動、內部 …… ??


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